Analisis Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Kas Pada Kantor Kas Maccini PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar

Isi Artikel Utama

A. Triraqa Afarin Islami
Sitti Hajerah Hasyim
Kartika Septiary Pratiwi Musa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan kas pada kantor kas Maccini PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar. Variabel dalam penelitian ini adalah: Pengendalian Internal terhadap efektivitas pengelolaan kas. Subjek dan fokus dalam penelitian ini adalah: Subjek penelitian ini adalah dua orang informan sebagai orang yang terlibat dalam pengelolaan kas di kantor kas maccini. Fokus pada penelitian ini adalah penerapan lima komponen pengendalian internal menurut kerangka COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Teknik pengumpulan data: Wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data: Reduksi data, Penyajian data, Analisis data dan merumuskan rekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di kantor kas maccini sudah efektif. Lingkungan pengendalian didukung integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, filosofi manajemen dan gaya operasi, dan kebijakan perihal sumber daya manusia. Penilaiain risiko dilakukan rutin. Aktivitas pengendalian dijalankan sesuai standar, meskipun masih ada kelemahan pada pemisahan tugas, dan otoritas yang tepat. Sistem informasi dan komunikasi didukung transaksi yang berjalan secara real-time sudah cukup baik. Dan pemantauan dilakukan terhadap transaksi kas secara rutin dan mendadak. Dengan demikian pengendalian internal sistem penerimaan dan pengeluaran kas sudah efektif.

Rincian Artikel

Bagian
Articles

Referensi

A.Rosalina, A.B.Setiawan, S.Anwar, & A.Lasmana. (2022). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Siklus Pembelian Bahan Baku. Jurnal Akunida. https://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/download/6399/3416.
A.Siregar, F., & BZ, F. S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). JIMEKA. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Prospek/article/view/60518.
Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
Agung, P., & Rimal, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Selisih Saldo Transaksi dan Kasir (Studi Kasus pada PT.Pos Indonesia Kota Bahagia). Jurnal Pendidikan Masa Depan. https://journal.tofedu.or.id/ index.php/journal/article/view/170/158.
Agusiady, R. (2017). Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Kas. Jurnal Ilmiah Akuntansi . https://ejournal.unibba .ac.id/index.php/akurat/article/view/71.
Atmodjo, D. S. (2022). Akuntansi Keuangan Menengah. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
Efa Wahyu Prastyaningtyas, M. (2019). Sistem Akuntansi. Malang: C. Azizah Publishing.
Elisabeth, D. M. (2019). ANALISIS FUNGSI DAN TUJUAN INTERNAL AUDITOR DALAM Pelaksanaan Pengendalian Intern Untuk Memaksimalkan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Salah Satu BUMN di Kota Medan). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist. https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/jsika/article/view/809.
Febrianti, P. N., Wartini, & Tryaningsih, L. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas Pada PT. Pusat Kreatif Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. https://teewanjournal.com/index.php/peng/article/view/1031.
Ferdila, & Noita, E. M. (2022). Analisis Pengendalian Internal Pengeluaran Kas dalam Upaya Menghindarkan Kecurangan Akuntansi pada SPBU Vitka Point Batam. Reliable Accounting Journal. https://ojs3.lppm-uis.org/index.php/RAJ/article/view/424.
Haryani. (2015). Implementasi ERP Dalam Pengolahan Data Elektronik Kas Guna Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penerimaan Kas. Perspektif. https://media.neliti.com/media/publications/490177-none-e5e7540d.pdf.
Harnovinsah, Anasta, L., & Sopanah, A. (2023). Teori Akuntansi: Konsep dan Praktis. Malang: Sucofindo Media Pustaka.
Hikmawati, D. F. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
Mahmuda, Q. A., & Agustin, W. S. (2020). Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Terhadap Aktivitas Produksi. Jurnal Mahasiswa Akuntansi. https://journal.uii.ac.id/selma/article/view/25801.
Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Mardiasmo. (2017). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Maruf, J. M., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis Pengendalian Internal atas Persediaan Obat pada Organisasi Sektor Publik Di Puskesmas Bahu. Jurnal EMBA. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article /view/24062.
Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi, Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
Munifah. (2023). Pengendalian Internal Sistem Informasi. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
Nababan, S. M., & Musa, M. (2022). Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Pada Sekolah James Education Center Kota Bogor). Jurnal Ilmiah Akuntansi. https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/1268.
Pangalila, C. M., Kalangi, L., & Budiarso, N. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. https://ejournal .unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9638.
Putri, N. Y. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Kinerja (SISKA) Dalam Menunjang Kinerja Pegawai Di BKPSDM Kota Palangka Raya Proinsi Kalimantan Tengah. Repositori IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/17993/.
Rachmawati, D. W., & Ardini, L. (2023). Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Proses Pengeluaran Kas. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article /view/5600.
Rahmawati, I. D. (2018). Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi. Sidoarjo: UMSIDA Press.
Rizkiansyah, A., Rahim, S., Hajering, & Ahmad, H. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Efektivitas Pengelolaan Kas Kecil Perusahaan PT. PLN (Persero) ULP Sengkang. Jurnal Ilmu Ekonomi. https://jurnal.feb-umi.id/index.php/PARADOKS/article/view/508.
Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi13. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan
Saputra, M. A., & Noita. (2023). Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan COSO Framework pada Perusahaan Konstruksi. Jurnal Riset Akuntansi Politala. https://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/article/view/148.
Sirajuddin, B. (2015). Pengaruh Nilai Integritas Dan Etika,Komitmen Terhadap Kompetensi, Filosofi Dan Gaya Operasi Terhadap Keandalan Struktur Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Mempunyai Auditor Internal Di Kota Palembang). Jurnal Ilmiah STIE MDP. https://www.mdp.ac.id/forbiswira/vol%203%20no%202/Betri_.pdf.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alphabet.
Sujarweni, . (2015). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Tannusa, M., Arifulsyah, H., & Zarefar, A. (2018). Analisis Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang pada PT Pasar Buah 88. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis. https://www.neliti.com/id/publications/443109/ analisis-pengendalian-internal-persediaan-barang-dagang-pada-pt-pasar-buah-88.
Wati, D., & Riswan. (2023). Analisis Pengendalian Intern Pada Efektifitas Pengelolahan Kas PT. Abadi Sakti Mitra Mandiri Lampung. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi. https://journal.lembagakita.org/emt/ article/view/1542.
Widati, S., & Irdawati. (2022). Analisis Pengelolaan Kas untuk Meningkatkan Rentabilitas Pada Koperasi Simpan Pinjam Purnama Kelurahan Puunaaha Kabupaten Konawe. Jurnal Ilmiah Dikdaya. https://dikdaya.unbari.ac.id/ index.php/dikdaya/article/view/282.
Wiratna Sujarweni, . (2015). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Yudistira, R., Astriani, D., & Puspitasari, M. (2024). Analisis Sistem Informasi dalam Meningkatkan Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Klinik PT. Hurip Putera Husada. Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah. https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/5311/3782.